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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057439-14130-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONERS Y CINTA 1057439-1506-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL LA SERENA
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R.U.T. |
61.606.402-9 |
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Dirección de Facturación |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
249736 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE M. BALMACEDA 916 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DGA INSUMOS |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E
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R.U.T. |
77.185.217-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DGA INSUMOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103112
| Cinta de tinta para impresora | 5 | Unidad | [[ACO-0159]] CINTA EPSON HX 20 -ERC 09
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$ 7.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | [[ACO-0390]] TONER ORIGINAL HP 30A (CF230A)
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$ 65.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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44103103
| Tóner | 9 | Unidad | [[ACO-0410]] TONER ORIGINAL HP 410A YELLOW
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$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 855.000
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$ 855.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | [[ACO-0309]] TONER ORIGINAL HP 55 A BLACK
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$ 147.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.400
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$ 294.400
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Total Neto
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$ 1.314.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 249.736
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$ 1.564.136
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.