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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1075337-14450-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ycc Compra Insumos Dentales ( TOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR ), Pedido de Octubre de 2025,compra ágil: 1075337-1954-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA NORTE HOSPITAL DE ANGOL
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R.U.T. |
61.602.222-9 |
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Dirección de Facturación |
General Bonilla N°695 |
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Comuna |
Angol
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Impuesto |
3078 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Bonilla N°695 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VAMPRODEN SPA |
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Razón Social |
VAMPRODEN SPA
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R.U.T. |
76.962.948-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
VAMPRODEN SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales | 200 | Unidad | ESP040236 TOPES CONTADORES DE SILICONA PARA LIMAS TIPO FLOR
| 24433 TOPES MARGARITA SILICONA BL 100 UD |
$ 81,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.200
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$ 16.200
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Total Neto
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$ 16.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.078
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$ 19.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.