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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1091-241-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1091-105-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IX Región - Oficina Regional de la Araucania |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Fco Bilbao # 931 pasillo "d" |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
295045,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fco Bilbao # 931 pasillo "d" |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-05-2025 |
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Proveedor |
KOMAX |
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Razón Social |
KOMAX SPA
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R.U.T. |
96.572.420-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
KOMAX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181602
| Calzado protector contra materias peligrosas | 11 | Par | Calzados de terreno | |
$ 141.170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.552.870
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$ 1.552.870
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Total Neto
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$ 1.552.870
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 295.045
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$ 1.847.915
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.