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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1058086-786-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1058086-28-LR24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1058086-28-LR24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Nacional de Neurocirugía
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R.U.T. |
61.608.407-0 |
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Dirección de Facturación |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
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Comuna |
*
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Impuesto |
14060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. JOSÉ MANUEL INFANTE 553, PROVIDENCIA. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
REUTTER S.A |
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Razón Social |
REUTTER S A
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R.U.T. |
81.210.400-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
REUTTER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 100 | Unidad | M03-0004 APOSITO ESPUMA HIDROFILICA 10*10 CM ADH. | AAAPES10 APOSITO ESPUMA HIDROFILA 10X10 CJ X 10 UNIDADES, PRECIO OFERTADO POR UNIDAD |
$ 740,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.000
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$ 74.000
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Total Neto
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$ 74.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.060
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$ 88.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.