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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2381-1741-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION PREVENTIVA PARA ECOGRAFO DEL CESFAM PEDRO LEON GALLO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DASM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
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R.U.T. |
69.030.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CHACABUCO 857 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
93100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CHACABUCO 857 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXU |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA
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R.U.T. |
77.125.367-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42201718
| Ecógrafos oftalmológicos | 1 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA PARA ECOGRAFO, MARCA SAMSUNG MEDISON, MODELO HS60, N° DE SERIE S0XSM3HH200007F, AÑO 2016, LA CUAL DEBE INCLUIR INFORME DE LA MANTENCION Y LA VISITA A TERRENO, ADJUNTAR COTIZACION (DOCUMENTO OBLIGATORIO PARA CONSIDERAR OFERTA) | |
$ 490.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 490.000
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$ 490.000
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Total Neto
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$ 490.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 93.100
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$ 583.100
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.