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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
643553-735-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
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Fecha de Envío |
26-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
notebook y mochilas para notebook |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN
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R.U.T. |
71.455.500-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
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Comuna |
San Joaquín
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Impuesto |
284601 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Detalle Factura | Una vez aceptada la Orden de Compra en el portal www.mercadopublico.cl enviar la factura a intercambio@chilesystems.com |
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Proveedor |
Consulting Services SA |
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Razón Social |
CONSULTING SERVICES SA
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R.U.T. |
76.414.018-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Consulting Services SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 3 | Unidad | 3 notebook 16 GB. Marca sugerida Lenovo Ryzen 7 580h. | |
$ 413.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.239.900
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$ 1.239.900
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC | 16 | Unidad | 16 mochilas para portar notebook de 15,66 pulgadas | |
$ 15.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 243.200
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$ 243.200
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Total Neto
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$ 1.483.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 14.800
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IVA 19 %
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$ 284.601
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$ 1.782.501
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9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.