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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4337-703-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos CDL 20-11-2024. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4337-7-L124 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Consultorio - Farmacia |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Cornelio Olsen N° 398 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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R.U.T. |
69.180.400-3 |
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Dirección de Facturación |
America 360, Oficinas administrativas |
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Comuna |
Renaico
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Impuesto |
11726,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
America 360, Oficinas administrativas |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
DULCE AMANECER |
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Razón Social |
SOCIEDAD SANHUEZA VALENZUELA LIMITADA
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R.U.T. |
77.343.999-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DULCE AMANECER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50201706
| Café | 1 | Unidad no definida | Cotización Nº 31 del 19-11-2024. | 60 Vasos polipapel $150, 30 cucharas plasticas $50, 1 caja de te 100u. $4.690, 1 cafe 170 grs. $5.990, 2 servilletas $990, 10 galletas surtidas $1.100, 2 bandejas de carton $2.990, 1 azucar 1k $1.890, 1 endulzante $4.690, flete $15.000. |
$ 61.720,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 61.720
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$ 61.720
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Total Neto
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$ 61.720
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.727
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$ 73.447
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.