Orden de Compra. Nº3692-697-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-52-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3692-697-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3692-52-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3692-52-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Unidad de Compra Isidoro Dubormais N° 240 - Región de Valparaíso -
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO
R.U.T. 69.061.700-5
Dirección de Facturación Isidoro Dubornais #240
Comuna El Quisco
Impuesto 1143800
Dirección de Envío de la Factura Isidoro Dubornais #240
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mirrihue SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MIRRIHUE SPA
R.U.T. 77.158.895-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mirrihue SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1UnidadConfección, provisión, flete e instalación de los siguinetes bienes: 01 Mesón de atención en ventanilla, 01 Gavetero para almacenamiento de fármacos, 01 Escritorio y 01 Estantería para almacenar medicamentos. Flete incluido en el precio. Validez de la Oferta 90 días corridos. $ 6.020.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020.000 $ 6.020.000
Total Neto $ 6.020.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.143.800
TOTAL OC $ 7.163.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.