|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1216062-374-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SOL 304-REQ 045-25-CONV/INSUMOS MEDICOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Corporación Municipal de Lo Prado |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Lo Prado
|
|
R.U.T. |
71.265.200-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Oscar Bonilla N° 6100 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Municipal de Lo Prado
|
|
R.U.T. |
71.265.200-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado |
|
Comuna |
Lo Prado
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida General Oscar Bonilla N 6100 comuna Lo Prado |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-06-2025 |
|
|
|
Proveedor |
FARMALATINA LTDA |
|
Razón Social |
FARMALATINA LTDA
|
|
R.U.T. |
79.728.570-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
FARMALATINA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211702
| Lectores de tarjeta magnética | 2000 | Unidad no definida | Tarjeta control vision 8,16,32 | Tarjeta control vision 8,16,32 |
$ 300,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.