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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1128-119-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION MATERIALES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
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R.U.T. |
61.307.000-1 |
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Dirección de Facturación |
José Menéndez 1147, 1°, 2°, 3° piso |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
70897,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Menéndez 1147, 1°, 2°, 3° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA PAMELA ANDREA VELÀSQUEZ PÈREZ E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.490.923-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISTRIBUIDORA PUNTA ARENAS E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131705
| Accesorios para urinarios o aseos | 1 | Unidad no definida | ADQUISICION MATERIALES DE ASEO INDAP XII REGION (VER ARCHIVO ADJUNTO) | ADQUISICION MATERIALES DE ASEO INDAP XII REGION (VER ARCHIVO ADJUNTO) |
$ 373.145,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 373.145
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$ 373.145
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Total Neto
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$ 373.145
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.898
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$ 444.043
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.