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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1114-44-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1114-23-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, 5° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
23429,85 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, 5° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FULL COLOR |
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Razón Social |
FULL COLOR SPA
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R.U.T. |
76.636.987-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FULL COLOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161514
| Audífonos | 5 | Unidad | AUDIFONOS TIPO CALL CENTER O GAMER SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA EN ADJUNTO | |
$ 13.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.500
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$ 68.500
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43211706
| Teclados | 5 | Unidad | COMBOS TECLADO + MOUSE INALAMBRICO SEGUN IMAGEN DE REFERENCIA EN ADJUNTO | |
$ 10.963,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.815
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$ 54.815
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Total Neto
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$ 123.315
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.430
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$ 146.745
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.