Orden de Compra. Nº5190-221-AG25 "CEPOL - MATERIALES DE PELUQUERÍA"
Recuerde que el responsable del pago es JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5190-221-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CEPOL - MATERIALES DE PELUQUERÍA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JENABIEN
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JEFATURA DE BIENESTAR (I.P)
R.U.T. 60.506.011-0
Dirección de Facturación AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago
Comuna Santiago
Impuesto 692321,62
Dirección de Envío de la Factura AV. Libertador Bernardo O’Higgins N° 1449, Edificio Santiago Downtown, Torre 7, piso 13 Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL.LUMAAN
Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO
R.U.T. 14.190.204-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL.LUMAAN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131617
Utensilios de manicura1UnidadPRODUCTOS PARA PELUQUERIA Y ESTÉTICA, CONFORME A CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEÑALADAS EN CUADRO DE POSTULACIÓN ADJUNTO, EL CUAL DEBE SER LLENADO Y ADJUNTADO POR EL OFERENTE DE FORMA OBLIGATORIA, DE NO SER ASÍ LA OFERTA DEL PROVEEDOR SERÁ DECLARADA INADMISIBLE.  $ 3.643.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.643.798 $ 3.643.798
Total Neto $ 3.643.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 692.322
TOTAL OC $ 4.336.120


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.