|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260057-7588-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
19-02-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
POLVO DE KARAYA FRASCO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de Peñaflor
|
|
R.U.T. |
61.602.121-4 |
|
Dirección de Facturación |
Jose Miguel Carrera N°214 |
|
Comuna |
Peñaflor
|
|
Impuesto |
56430 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose Miguel Carrera N°214 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
21-02-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Laura Care Ltda |
|
Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA
|
|
R.U.T. |
78.634.170-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Laura Care Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42152205
| Unidades de curación de laboratorio dental | 30 | Unidad | POLVO DE KARAYA FRASCO
| POLVO DE KARAYA FRASCO
|
$ 9.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 297.000
|
$ 297.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 297.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.430
|
|
$ 353.430
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.