Orden de Compra. Nº622134-196-AG25 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CESIM"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 622134-196-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CESIM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.979.920-8
Dirección de Facturación AV. TUPPER # 1725
Comuna Santiago
Impuesto 113041,64
Dirección de Envío de la Factura AV. TUPPER # 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico140UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBOSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25 $ 1.393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.020 $ 195.020
14111704
Papel higiénico140UnidadPAPEL HIGIÉNICOSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25 $ 421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.940 $ 58.940
14111703
Toallas de papel70UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DE 250 MTSSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25 $ 2.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.750 $ 148.750
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCLORO GEL, BOTELLA DE 900 MLSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25 $ 1.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.688 $ 41.688
47131801
Limpiadores de suelos60UnidadLIMPIA PISO, DE BOTELLA DE 900MLSEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47131805
Limpiadores de uso general60UnidadLUSTRA MUEBLES, BOTTELA DE 250ML  $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.720 $ 72.720
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA, BOTELLA DE 750 ML  $ 1.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.648 $ 24.648
47131615
Escobillones15UnidadESCOBILLON   $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990
Total Neto $ 594.956
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.042
TOTAL OC $ 707.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.