Orden de Compra. Nº
622134-196-AG25
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ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CESIM
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
622134-196-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE ASEO PARA EL CESIM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
JAL - Estado Mayor General del Ejército
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.979.920-8
Dirección de Facturación
AV. TUPPER # 1725
Comuna
Santiago
Impuesto
113041,64
Dirección de Envío de la Factura
AV. TUPPER # 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VCOMMERCE
Razón Social
VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T.
77.037.781-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VCOMMERCE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111704
Papel higiénico
140
Unidad
PAPEL HIGIENICO JUMBO
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25
$ 1.393,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.020
$ 195.020
14111704
Papel higiénico
140
Unidad
PAPEL HIGIÉNICO
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25
$ 421,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.940
$ 58.940
14111703
Toallas de papel
70
Unidad
TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL DE 250 MTS
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25
$ 2.125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 148.750
$ 148.750
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
CLORO GEL, BOTELLA DE 900 ML
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25
$ 1.158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.688
$ 41.688
47131801
Limpiadores de suelos
60
Unidad
LIMPIA PISO, DE BOTELLA DE 900ML
SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA EN COMPRA AGÍL 622134 -167-COT25
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
47131805
Limpiadores de uso general
60
Unidad
LUSTRA MUEBLES, BOTTELA DE 250ML
$ 1.212,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.720
$ 72.720
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
LAVALOZA, BOTELLA DE 750 ML
$ 1.027,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.648
$ 24.648
47131615
Escobillones
15
Unidad
ESCOBILLON
$ 1.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.990
$ 15.990
Total Neto
$ 594.956
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.042
TOTAL OC
$ 707.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.