|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
661439-114-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-10-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JPG - ALOJAMIENTO CJC ACT S.E. ANF OCTUBRE 2024 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seguridad Presidencial |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morande 130 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
|
|
R.U.T. |
60.000.000-4 |
|
Dirección de Facturación |
Teatinos 92 piso 10, abastecimiento |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
77805 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos 92 piso 10, abastecimiento |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HOTEL GEOTEL |
|
Razón Social |
HOTELERA GEOTEL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.085.718-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HOTEL GEOTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30222507
| Hotel | 1 | Global | SERVICIO ALOJAMIENTO | SERVICIO ALOJAMIENTO |
$ 409.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 409.500
|
$ 409.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 409.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 77.805
|
|
$ 487.305
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.