Orden de Compra. Nº5472-108-SE24 "REGULARIZA REAJUSTE VALOR CONTRATO ASEO DPR"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5472-108-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA REAJUSTE VALOR CONTRATO ASEO DPR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5472-21-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Unidad de Compra Av. Ramón Picarte 1448
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 255 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE LOS RÍOS
R.U.T. 61.978.950-4
Dirección de Facturación Av. Ramón Picarte 1448
Comuna Valdivia
Impuesto 93401,435
Dirección de Envío de la Factura Av. Ramón Picarte 1448
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS ROBLES
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES LOS ROBLES SPA
R.U.T. 77.076.537-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS ROBLES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaREAJUSTE VALOR CONTRATO SERVICIO DE ASEO LICITACIÓN PUBLICA 5472-21-LP22REAJUSTE VALOR CONTRATO SERVICIO DE ASEO LICITACIÓN PUBLICA 5472-21-LP22 $ 491.587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.587 $ 491.587
Total Neto $ 491.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.401
TOTAL OC $ 584.987


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.