Orden de Compra. Nº
3980-183-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3980-87-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3980-183-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3980-87-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS Chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEUMO
R.U.T.
69.080.900-1
Dirección de Facturación
Carmen 33 Peumo.
Comuna
Peumo
Impuesto
79929,58
Dirección de Envío de la Factura
Carmen 33 Peumo.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado Andrea
Razón Social
LIDIA DEL CARMEN GUERRERO HERNÁNDEZ
R.U.T.
5.805.280-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Supermercado Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
242
Unidad
Jugos en caja individual, 100% fruta, sin sellos, de diferentes sabores de 190 ml aprox.
Jugos en caja individual, 100% fruta, sin sellos, de diferentes sabores de 190 ml aprox.
$ 262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.404
$ 63.404
93131607
Servicios de distribución de alimentos
190
Unidad
Galletones de avena tipo casero de 40 gramos, sabor; chips de chocolate, almendras y arándanos rojos.
Galletones de avena tipo casero de 40 gramos, sabor; chips de chocolate, almendras y arándanos rojos.
$ 584,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.960
$ 110.960
93131607
Servicios de distribución de alimentos
247
Botella
Agua mineral suavemente gasificada de 600 ml
Agua mineral suavemente gasificada de 600 ml
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.488
$ 124.488
93131607
Servicios de distribución de alimentos
150
Unidad
Bolsas de papel Kraft 20x14x8 cm con manilla color café.
Bolsas de papel Kraft 20x14x8 cm con manilla color café.
$ 305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.750
$ 45.750
93131607
Servicios de distribución de alimentos
22
kilogramo
Mandarina variedad clementina.
Mandarina variedad clementina.
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.380
$ 28.380
93131607
Servicios de distribución de alimentos
30
kilogramo
Plátanos semi maduros.
Plátanos semi maduros.
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.700
$ 47.700
Total Neto
$ 420.682
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 79.930
TOTAL OC
$ 500.612
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
5.805.280-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.740.348-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.994.821-8
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.