Orden de Compra. Nº1417913-685-AG25 " ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERMINACIÓN DE COMEDOR CESFAM SUR CORMUDESI 1417913-407-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1417913-685-AG25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 09-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERMINACIÓN DE COMEDOR CESFAM SUR CORMUDESI 1417913-407-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
R.U.T. 70.938.800-2
Dirección de Facturación Baquedano #951
Comuna Iquique
Impuesto 284728,49
Dirección de Envío de la Factura Baquedano #951
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria nico
Razón Social RENÉ ALBERTO SILVA VILLARROEL
R.U.T. 10.671.907-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria nico
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101615
Lavaplatos de uso comercial1Global24 SUB-ÍTEMS, SEGÚN “ANEXO TÉCNICO – MATERIALES COMEDOR CESFAM SUR”. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE VALORES Y CANTIDADES UNITARIAS. COTIZAR TOTALIDAD OBLIGATORIO, EN CASO DE NO HACERLO SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA24 SUB-ÍTEMS, SEGÚN “ANEXO TÉCNICO – MATERIALES COMEDOR CESFAM SUR $ 1.498.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.498.571 $ 1.498.571
Total Neto $ 1.498.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.728
TOTAL OC $ 1.783.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.