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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1417913-685-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERMINACIÓN DE COMEDOR CESFAM SUR CORMUDESI 1417913-407-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE
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R.U.T. |
70.938.800-2 |
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Dirección de Facturación |
Baquedano #951 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
284728,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Baquedano #951 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ferreteria nico |
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Razón Social |
RENÉ ALBERTO SILVA VILLARROEL
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R.U.T. |
10.671.907-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ferreteria nico |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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48101615
| Lavaplatos de uso comercial | 1 | Global | 24 SUB-ÍTEMS, SEGÚN “ANEXO TÉCNICO – MATERIALES COMEDOR CESFAM SUR”. ADJUNTAR COTIZACIÓN CON DETALLE DE VALORES Y CANTIDADES UNITARIAS. COTIZAR TOTALIDAD OBLIGATORIO, EN CASO DE NO HACERLO SE DECLARA INADMISIBLE LA OFERTA | 24 SUB-ÍTEMS, SEGÚN “ANEXO TÉCNICO – MATERIALES COMEDOR CESFAM SUR |
$ 1.498.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.498.571
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$ 1.498.571
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Total Neto
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$ 1.498.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 284.728
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$ 1.783.299
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.