Orden de Compra. Nº731136-14-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731136-15-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es 11 Juzgado de Garantia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 731136-14-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731136-15-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 11° Jdo de Garantia de Santiago
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 11 Juzgado de Garantia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 3524,5
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
AVENIDA PEDRO MONTT 1606 TORRE E PISO 6 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRINTERCOM
Razón Social PRINTERCOM SPA
R.U.T. 76.884.651-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRINTERCOM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos350Unidad350 Vasos Desechables Café 240ml - Vasos Cartón Kraft Desechables Para Bebidas Frías Y Calientes  $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.550 $ 18.550
Total Neto $ 18.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.524
TOTAL OC $ 22.074


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.884.651-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.864.421-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 78.178.530-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.347.899-8 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.