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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
731136-14-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 731136-15-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
11 Juzgado de Garantia de Santiago
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3524,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre E - 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| AVENIDA PEDRO MONTT 1606 TORRE E PISO 6 | |
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Proveedor |
PRINTERCOM |
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Razón Social |
PRINTERCOM SPA
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R.U.T. |
76.884.651-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRINTERCOM |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 350 | Unidad | 350 Vasos Desechables Café 240ml - Vasos Cartón Kraft Desechables Para Bebidas Frías Y Calientes | |
$ 53,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.550
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$ 18.550
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Total Neto
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$ 18.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.524
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$ 22.074
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.