Orden de Compra. Nº494-1242-AG25 "PROGRAMACION JUNIO, DESDE AG: 494-341-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 494-1242-AG25
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 30-05-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMACION JUNIO, DESDE AG: 494-341-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PROVEEDOR NO DA RESPUESTA DE ACEPTACION DE OC NI FECHA DE DESPACHO.
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Insumos Hospital de Copiapó
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 7648
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
R.U.T. 61.606.307-3
Dirección de Facturación LOS CARRERAS # 1320
Comuna Copiapó
Impuesto 67402,5
Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERAS # 1320
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora FYR
Razón Social COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO E.I.R.L.
R.U.T. 77.141.968-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora FYR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51142904
Lidocaína500Unidad252-7009 MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% MEPIVACAINA CLORHIDRATO 3% $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 255.000
51142904
Lidocaína25Frasco252-9056 CLORHEXIDINA 0.12% COLUTORIO FCO CLORHEXIDINA 0.12% COLUTORIO FCO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.750 $ 99.750
Total Neto $ 354.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.402
TOTAL OC $ 422.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.