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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3947-406-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA REPARACIÓN DE SALON DE OFICINA DE DEPORTES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA
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R.U.T. |
69.151.400-5 |
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Dirección de Facturación |
YUNGAY N° 125 |
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Comuna |
Santa Juana
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Impuesto |
142880 |
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Dirección de Envío de la Factura |
YUNGAY N° 125 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMAD & Cía. Ltda. |
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Razón Social |
COMERCIAL MADERAS ULLOA & COMPAÑÍA LIMITADA
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R.U.T. |
77.350.188-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMAD & Cía. Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30103604
| Revestimiento o láminas de madera | 1 | Global | SE REQUIERE DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
24 UNIDAD GUARDAPOLVO NATURAL 13 MM 4.3X300CM
36 CAJAS PISO FLOTANTE 8MM OAK 1.99 M2
10 ROLLOS ESPUMA NIVELADORA 2MM PISO FLOTANTE ROLLO
3 UNIDADES CUBREJUNTA 1.55 MM ESPESOR 4CM DE ANCHO 1 MTS DE LARGO | SE REQUIERE DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:
24 UNIDAD GUARDAPOLVO NATURAL 13 MM 4.3X300CM
36 CAJAS PISO FLOTANTE 8MM OAK 1.99 M2
10 ROLLOS ESPUMA NIVELADORA 2MM PISO FLOTANTE ROLLO
3 UNIDADES CUBREJUNTA 1.55 MM ESPESOR 4CM DE ANCHO 1 MTS DE LARGO |
$ 752.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 752.000
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$ 752.000
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Total Neto
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$ 752.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 142.880
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$ 894.880
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.