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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1970-49-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA EL AD. CAÑAL BAJO/C.H.S |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno |
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Comuna |
Osorno
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Impuesto |
48761,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ruta internacional 215, kilometro 8 Aeródromo Cañal Bajo-Osorno |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Razón Social |
EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.734.909-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EXTINTORES REAL E.I.R.L |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 32 | Unidad | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 32 EXTINTORES, DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA ADJUNTA | SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES CONFORME A COTIZACION N° 20251341 DE FECHA 14/05/2025 |
$ 8.020,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 256.640
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$ 256.640
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Total Neto
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$ 256.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.762
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$ 305.402
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.