Orden de Compra. Nº2288-561-SE24 "ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FOMIL 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CANELA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2288-561-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FOMIL 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CANELA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Unidad de Compra Luis Infante 520 Canela
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FOMIL 2024 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CANELA
R.U.T. 69.041.300-0
Dirección de Facturación Luis Infante 520 Canela
Comuna Canela
Impuesto 41847,898278
Dirección de Envío de la Factura Luis Infante 520 Canela
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial Danny
Razón Social MÁXIMO DANILO CORTÉS BARRERA
R.U.T. 8.876.270-3
Sucursal comercial Danny
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
Tintas6Unidad no definidaTINTAS EPSON COLOR NEGRO T -774 -120 PARA IMPRESORA L1455  $ 16.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.834 $ 99.832
12171703
Tintas3Unidad no definidaTINTAS COLOR MAGENTA T 664320  $ 18.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.453 $ 54.454
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.140 $ 57.143
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO X 25  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.824
Total Neto $ 220.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.848
TOTAL OC $ 262.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.