|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
369-16-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SSR/APR DE LA LOCALIDAD DE "BATUCO", COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHOAPA
|
|
R.U.T. |
60.511.043-6 |
|
Dirección de Facturación |
ECUADOR 220 |
|
Comuna |
Illapel
|
|
Impuesto |
1133160 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ECUADOR 220 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GONZALO ANDRES |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LAS BRUNINAS
|
|
R.U.T. |
76.128.972-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GONZALO ANDRES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111701
| Arriendo de vehículos de agua | 1 | Unidad | | REGULARIZA CONTRATACIÓN VÍA TRATO DIRECTO DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN SSR/APR DE LA LOCALIDAD DE "BATUCO", COMUNA DE SALAMANCA, DURANTE EL PERIODO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
$ 5.964.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.964.000
|
$ 5.964.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.964.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.133.160
|
|
$ 7.097.160
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.