Orden de Compra. Nº2713-728-SE25 "DAOMA, solicitud Folio 755, materiales de construcción para cocinerías ramadas y basares parque municipal en el marco de Fiestas Patrias 2025, 2713-91-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2713-728-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra DAOMA, solicitud Folio 755, materiales de construcción para cocinerías ramadas y basares parque municipal en el marco de Fiestas Patrias 2025, 2713-91-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2713-91-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD AYSEN-ADQUISICIONES
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Unidad de Compra Serrano Montaner 535
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.027.000 del sistema cas chile.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE AYSEN
R.U.T. 69.240.100-K
Dirección de Facturación Esmeralda 607, Puerto Aysén
Comuna Aysén
Impuesto 889969,5
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 607, Puerto Aysén
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-08-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora raul sosa eirl
Razón Social DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS RAUL OSVALDO SOSA E.I.R.
R.U.T. 76.141.747-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal distribuidora raul sosa eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1UnidadADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN DETALLES Y ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, PARA DIRECCION DE ASEO ORNATO Y MEDIO AMBIENTE, SOLICITUD FOLIO 755 Detalle: 2 Tineta Esmalte al agua pieza y fachada Blanco 10 unidad Rodillo chiporro 12cms 10 unidad Brocha 2” 10 unidad Brocha 3” 100 unidad Pino bruto 3x3x3.20mts 100 unidad Pino bruto 2x4x3.20mts 300 unidad Zinc acanalado 0.35x3.66mts 100 Kilos Clavos corrientes 4” 20 bolsas Clavos techo 2.1/2” 100unds 20 tubo Tapagoteras techos materiales entergados en aysen n $ 4.684.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.684.050 $ 4.684.050
Total Neto $ 4.684.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 889.970
TOTAL OC $ 5.574.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.