Orden de Compra. Nº3140-231-SE25 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3140-231-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 630424-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Unidad de Compra Concepción Nº655
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO
R.U.T. 69.201.100-7
Dirección de Facturación CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
Comuna Lago Ranco
Impuesto 16818,23
Dirección de Envío de la Factura CALLE CONCEPCION N° 662 LAGO RANCO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor QUANTICA SpA
Razón Social CONSULTORA SERVICIOS E INVERSIONES QUANTICA SPA
R.U.T. 77.609.870-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal QUANTICA SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10Unidad no definida CLIP CHICOS $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190
46111502
Minas5Unidad no definida MINAS 0,5 HB $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695
44121708
Marcadores8Unidad no definida DESTACADOR (2 UD. NARANJO, 1 UD. ROSADO, 2 UD. CELESTE, 1 UD. VERDE, 2 UD. AMARILLO) $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.888 $ 2.888
44121801
Cinta correctora5Unidad no definida CORRECTOR CINTA 5MM $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
44121802
Líquido corrector2Unidad no definida CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ 10ML $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942 $ 942
26111702
Pilas alcalinas30Unidad no definida PILAS GP LITHIUM CR2450 3V (SOLICITA BODEGA DE ESCRITORIO NOTA PEDIDO N°8 DEL 10/04/2025). $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.760 $ 41.760
46111502
Minas1Unidad no definida PORTAMINAS 0,5 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
44122011
Carpetas para archivos35Unidad no definida CARPETA PLASTIFICADA AZUL C/ ACOCLIP $ 393,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.755 $ 13.755
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash2Unidad no definida PENDRIVE 16GB $ 4.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.986 $ 8.986
44122104
Clips para papel4Unidad no definida DOBLE CLIP NEGRO 19MM $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.464
44122104
Clips para papel4Unidad no definida DOBLE CLIP NEGRO 32MM $ 836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
31201512
Cinta Transparente4Unidad no definida CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.124 $ 1.124
53121701
Porta documentos1Unidad no definida PORTA CREDENCIALES, C/U 50 UD. $ 5.769,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.769 $ 5.769
Total Neto $ 88.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.818
TOTAL OC $ 105.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.