Orden de Compra. Nº2409-272-AG25 "MATERIALES PARA TALLERES DE LECTURA DEL LICEO TÉCNICO BICENTENARIO LOS ÁNGELES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2409-272-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TALLERES DE LECTURA DEL LICEO TÉCNICO BICENTENARIO LOS ÁNGELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002 del sistema SCM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES DEPTO DE
R.U.T. 69.170.101-8
Dirección de Facturación LAUTARO 280, LOS ANGELES
Comuna Los Angeles
Impuesto 399183,54
Dirección de Envío de la Factura LAUTARO 280, LOS ANGELES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Estalista, Materiales Educativos
Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA
R.U.T. 77.558.540-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Estalista, Materiales Educativos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas1GlobalEL PROVEEDOR DEBERÁ CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERÁ DECLARADA INADMISIBLE: • OFERTAR LA TOTALIDAD DE LO REQUERIDO, Y DAR FIEL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. • INGRESAR SU OFERTA EN ANEXO TÉCNICO ECONÓMICO O COTIZACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFERTADOS E INDICAR PLAZOS DE ENTREGA.  $ 2.100.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.966 $ 2.100.966
Total Neto $ 2.100.966
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 399.184
TOTAL OC $ 2.500.150


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.983.363-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.