Orden de Compra. Nº1380-19645-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-3120-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1380-19645-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1380-3120-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13288
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días SECTOR SALUD
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DOCTOR HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA
R.U.T. 61.602.232-6
Dirección de Facturación Manuel Montt 115
Comuna Temuco
Impuesto 217025,6
Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnika S.A.
Razón Social TECNIKA S A
R.U.T. 96.625.950-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Tecnika S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42271901
Cánula faríngea para vía aérea500Unidad408-0019 CANULA MAYO GUEDEL N° 5 COLOR ROJO, REF. TELEFLEX  $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 463.000 $ 463.000
42271901
Cánula faríngea para vía aérea600Unidad408-0026 CANULA MAYO GUEDEL N° 4 COLOR AMARILLO, REF. TELEFLEX  $ 853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.800 $ 511.800
42272004
Estiletes de intubación70Unidad408-0125 ESTILETE INTUBACION 6FR; REF. RUSCH  $ 2.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.440 $ 167.440
Total Neto $ 1.142.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.026
TOTAL OC $ 1.359.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.