Orden de Compra. Nº983344-14-AG25 "MATERIALES DE OFICINA (IMPRENTA)"
Recuerde que el responsable del pago es Ejército de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 983344-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA (IMPRENTA)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Macro Zona de Salud "Valdivia"
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejército de Chile
R.U.T. 65.144.279-6
Dirección de Facturación OROSTEGUI 1650
Comuna Valdivia
Impuesto 118731
Dirección de Envío de la Factura OROSTEGUI 1650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMPRESOS LABRANZA SPA
Razón Social IMPRESOS LABRANZA SPA
R.U.T. 77.113.153-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMPRESOS LABRANZA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111805
Talones o talonarios6UnidadCERTIFICADO DE SALUD 18,5 X13,5 100HJSCERTIFICADO DE SALUD 18,5 X13,5 100HJS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111805
Talones o talonarios700UnidadFICHAS CLINICAS MEDIDAS 38X27,5 EN CARTULINA NACIONAL 240 GRS A/0 TINTA NEGRA PLISADAS EXTENDIDASFICHAS CLINICAS MEDIDAS 38X27,5 EN CARTULINA NACIONAL 240 GRS A/0 TINTA NEGRA PLISADAS EXTENDIDAS $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.500 $ 241.500
14111805
Talones o talonarios192UnidadRECETARIO EN BLANCO 12X21 CMS TINTA NEGRA, BLOCKS DE 100 UNIDRECETARIO EN BLANCO 12X21 CMS TINTA NEGRA, BLOCKS DE 100 UNID $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.400 $ 278.400
14111805
Talones o talonarios12UnidadTALONARIOS PRE BOLETA KINESIOTERAPIA 11X10 PRE PICADO AMBOS LADOS 100HJSTALONARIOS PRE BOLETA KINESIOTERAPIA 11X10 PRE PICADO AMBOS LADOS 100HJS $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
Total Neto $ 624.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.731
TOTAL OC $ 743.631


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.