Orden de Compra. Nº1233615-622-SE24 "NDF/11201018-8376-8380/Servicios de mantencion Jardín Arboliris, Escuela Poetiza Gabriela Mistral y Liceo Mañihuales 1233615-21-L124"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Aysén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233615-622-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra NDF/11201018-8376-8380/Servicios de mantencion Jardín Arboliris, Escuela Poetiza Gabriela Mistral y Liceo Mañihuales 1233615-21-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233615-21-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Aysén
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Unidad de Compra José de Moraleda #437
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2273
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Aysén
R.U.T. 61.980.950-5
Dirección de Facturación Moraleda 437
Comuna Coyhaique
Impuesto 908200
Dirección de Envío de la Factura Moraleda 437
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Laxus SpA
Razón Social SERVICIOS LAXUS SPA
R.U.T. 76.973.369-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Laxus SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSe solicita los servicios de mantención, reparación y reposición para ejecutar en los establecimientos educacionales durante el periodo de verano, de forma de mejorar las condiciones de los recintos y entregar un óptimo comienzo al año escolar. SERVICIOS CON PLAZO DE EJECUÓN DE 5 DIAS CORRIDOS QUE INCLUYE ENTREGA DE INFORME TÉCNICO. $ 4.780.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.000 $ 4.780.000
Total Neto $ 4.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 908.200
TOTAL OC $ 5.688.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.