Orden de Compra. Nº1411-2386-CM25 "CDP STGO SUR Alimentos mes de Septiembre 2025 (entrega parcializada, personal y reos)"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1411-2386-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2025
Nombre de la Orden de Compra CDP STGO SUR Alimentos mes de Septiembre 2025 (entrega parcializada, personal y reos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región Metropolitana
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 5065
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5912 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Metropolitana
R.U.T. 61.933.800-6
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 5065
Comuna San Joaquín
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 5065
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor vitalmento
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VITALMENTO SPA
R.U.T. 76.364.172-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal vitalmento
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR24
LIMON AMARILLO EMBALADO 1 K APROX.UNIDAD RM675 (4277981) LIMON AMARILLO EMBALADO 1 K APROX.UNIDAD RM(4277981) LIMON AMARILLO EMBALADO 1 K APROX.UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; avenida pedro montt 1902 santiago.- $ 859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 579.825 $ 579.825
0
2239-9-LR24
PIMENTON FRESCO VERDE EMBALADO UNIDAD RM17247 (4276349) PIMENTON FRESCO VERDE EMBALADO UNIDAD RM(4276349) PIMENTON FRESCO VERDE EMBALADO UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; avenida pedro montt 1902 santiago.- $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.399.941 $ 10.399.941
0
2239-9-LR24
REPOLLO FRESCO BLANCO GRANEL UNIDAD RM58 (4276995) REPOLLO FRESCO BLANCO GRANEL UNIDAD RM(4276995) REPOLLO FRESCO BLANCO GRANEL UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; avenida pedro montt 1902 santiago.- $ 2.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.088 $ 147.088
0
2239-9-LR24
CHOCLO CONGELADO INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM1047 (4289762) CHOCLO CONGELADO INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM(4289762) CHOCLO CONGELADO INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; avenida pedro montt 1902 santiago.- $ 2.611,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.733.717 $ 2.733.717
0
2239-9-LR24
ARVEJA CONGELADA INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM1973 (4295491) ARVEJA CONGELADA INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM(4295491) ARVEJA CONGELADA INTERAGRO BOLSA 1 K UNIDAD RM ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; avenida pedro montt 1902 santiago.- $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.458.980 $ 4.458.980
Total Neto $ 18.319.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 18.319.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.