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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1070620-1486-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RVC ADQ. U. MEDICINA FISICA Y REHABILITACION MEMO N° 107/2025 - 1070620-539-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
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R.U.T. |
62.000.530-4 |
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Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
33343,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 1 | Unidad |
1020000 tablet pantalla de 11" monto máximo de la compra hasta 3 utm | Lenovo Tablet Tab M11 128Gb, 8Gb, 11?, Android 13, NP ZADA0061CL
+ Lenovo® Tab Pen + FUNDA |
$ 175.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.490
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$ 175.490
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Total Neto
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$ 175.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.343
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$ 208.833
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.