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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
601-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio aseo santiago |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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601-3-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Superintendencia de Salud |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUPERINTENDENCIA DE SALUD
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R.U.T. |
60.819.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
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Comuna |
Alhué
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Impuesto |
21732048 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bdo O´Higgins N°1449 Torre 2, Piso 5, Stgo |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ISANETTI |
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Razón Social |
SERVICIOS ISANETTI LIMITADA
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R.U.T. |
77.621.190-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ISANETTI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | Servicio de Aseo en Santiago enero a diciembre 2025
valor mensual $11.342.604.- | |
$ 114.379.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 114.379.200
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$ 114.379.200
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Total Neto
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$ 114.379.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.732.048
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$ 136.111.248
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.