Orden de Compra. Nº5492-21-AG25 "Adquisición de Insumos Computacionales para el Funcionamiento de la Unidad de Proyectos Externos"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5492-21-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Computacionales para el Funcionamiento de la Unidad de Proyectos Externos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Fac de Gobierno Unidad Formac continua y capacitac
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Titulo A, subtítulo 2, ítem 2.6 del sistema AUGE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Santa Lucia N°240 - 4° piso.
Comuna Santiago
Impuesto 210045
Dirección de Envío de la Factura Santa Lucia N°240 - 4° piso.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBALCOMP SPA
Razón Social GLOBALCOMP SPA
R.U.T. 76.996.094-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBALCOMP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3Unidad3 unidades de Tóner color negro CE255AI impresora HP LaserJet P3015; REVISAR ADJUNTO Según cotización extendida por el proveedor $ 113.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.700 $ 341.700
44103103
Tóner2Unidad2 tóner CE 410 A; REVISAR ADJUNTOSegún cotización extendida por el proveedor $ 84.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.800 $ 169.800
44103103
Tóner2Unidad2 tóner CE 411 A; REVISAR ADJUNTOSegún cotización extendida por el proveedor $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
44103103
Tóner2Unidad2 tóner CE 412 A; REVISAR ADJUNTOSegún cotización extendida por el proveedor $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
44103103
Tóner2Unidad2 tóner CE 413 A; REVISAR ADJUNTOSegún cotización extendida por el proveedor $ 99.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 1.105.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.045
TOTAL OC $ 1.315.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.