Orden de Compra. Nº
1173461-38-AG25
"
C.E.T San Carlos, Materiales Electricos Fabrica Cecinas
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo San Carlos
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173461-38-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
C.E.T San Carlos, Materiales Electricos Fabrica Cecinas
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET San Carlos
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T.
75.211.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T.
75.211.400-5
Dirección de Facturación
Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
Comuna
San Carlos
Impuesto
52460,71
Dirección de Envío de la Factura
Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ferreteria acuña
Razón Social
DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T.
10.834.772-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
16
Unidad
• Tubos LED 75 wts
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
31201518
Cinta conductor de electricidad
1
Unidad
• Huincha de goma
$ 4.009,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.009
$ 4.009
31201518
Cinta conductor de electricidad
2
Unidad
• Huincha aisladora
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
15111507
Gas ciudad
3
Unidad
• Gas Butano
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
39121303
Cajas eléctricas
10
Unidad
• Cajas chuquis
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
• Enchufe hembra triple
$ 3.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.900
39121205
Canaletas para cables
20
Unidad
• Canaletas legrand 20x10x200
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos
50
Metro Lineal
• Cable 1,5 blanco
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos
50
Metro Lineal
• Cable 1,5 verde
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos
50
Metro Lineal
• Cable 1,5 rojo
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
60121012
Adhesivos decorativos
5
Saco
• Adhesivo en polvo para cerámica saco de 25 kg
• Adhesivo en polvo para cerámica saco de 25 kg
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
30111601
Cemento
5
Saco
cemento sacos de 25 kg.
cemento sacos de 25 kg.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.500
$ 17.500
Total Neto
$ 276.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.461
TOTAL OC
$ 328.570
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.