Orden de Compra. Nº1173461-38-AG25 "C.E.T San Carlos, Materiales Electricos Fabrica Cecinas"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173461-38-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E.T San Carlos, Materiales Electricos Fabrica Cecinas
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET San Carlos
Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T. 75.211.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 69 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T. 75.211.400-5
Dirección de Facturación Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
Comuna San Carlos
Impuesto 52460,71
Dirección de Envío de la Factura Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ferreteria acuña
Razón Social DAVID ELIECER ACUÑA ZAPATA
R.U.T. 10.834.772-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ferreteria acuña
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes16Unidad• Tubos LED 75 wts  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000
31201518
Cinta conductor de electricidad1Unidad• Huincha de goma  $ 4.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.009 $ 4.009
31201518
Cinta conductor de electricidad2Unidad• Huincha aisladora  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
15111507
Gas ciudad3Unidad• Gas Butano  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
39121303
Cajas eléctricas10Unidad• Cajas chuquis  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39121402
Enchufes eléctricos10Unidad• Enchufe hembra triple  $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900
39121205
Canaletas para cables20Unidad• Canaletas legrand 20x10x200  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos50Metro Lineal• Cable 1,5 blanco  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos50Metro Lineal• Cable 1,5 verde  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60104912
Cables o electrodos eléctricos50Metro Lineal• Cable 1,5 rojo  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
60121012
Adhesivos decorativos5Saco• Adhesivo en polvo para cerámica saco de 25 kg• Adhesivo en polvo para cerámica saco de 25 kg $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
30111601
Cemento5Sacocemento sacos de 25 kg.cemento sacos de 25 kg. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
Total Neto $ 276.109
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.461
TOTAL OC $ 328.570


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.