Orden de Compra. Nº1057736-35-AG25 "COLACIÓN FRÍA PARA OLIMPIADAS DE CLUBES ESCOLARES: 1057736-32-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057736-35-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra COLACIÓN FRÍA PARA OLIMPIADAS DE CLUBES ESCOLARES: 1057736-32-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienestar
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO DE SALUD TALCAHUANO
R.U.T. 61.607.200-5
Dirección de Facturación Av. Colon N°3030
Comuna Talcahuano
Impuesto 24152,8
Dirección de Envío de la Factura Av. Colon N°3030
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2025
TítuloDescripción
Despacho de productos

Gimnasio municipal de Tomé: Bernardo O’Higgins #1756, Tome, Bío Bío

Ubicación: https://g.co/kgs/tS38Y9H

           

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DonGabito
Razón Social GABRIEL SANTIAGO CABEZAS BARO
R.U.T. 5.420.628-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DonGabito
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos140UnidadUna galleta de 70 gramos  $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.660 $ 44.660
50202304
Jugos y néctar envasados280UnidadUn jugo de 190 ml de piña, durazno, manzana y/o naranja  $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.320 $ 82.320
24111503
Bolsas de plástico140UnidadBolsa plástica donde debe ir la galleta y el jugo  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140 $ 140
Total Neto $ 127.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.153
TOTAL OC $ 151.273


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.693.714-k Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 8.693.714-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.420.628-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.