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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
838104-1051-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMCH COMPRA DE ENVASES DESECHABLES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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838104-10-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
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R.U.T. |
73.923.800-5 |
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Dirección de Facturación |
Gran Via Nº 9006, Vitacura |
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Comuna |
Vitacura
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Impuesto |
61857,773035 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Via Nº 9006, Vitacura |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
09-12-2025 |
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Proveedor |
Nativo Group |
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Razón Social |
NATIVO GROUP SPA
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R.U.T. |
76.933.043-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Nativo Group |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121608
| Bambú | 50 | Paquete | PALOS DE BROCHETAS 12 CMS. BAMBOO 100 UN. | PALOS DE BROCHETAS 12 CMS. BAMBOO 100 UN. |
$ 1.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 77.500
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$ 77.500
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14111525
| Papel multiuso | 1 | Resma | PAPEL MANTEQUILLA RESMA DE 500 HOJAS DE 100X 70 | PAPEL MANTEQUILLA RESMA DE 500 HOJAS DE 100X 70 |
$ 80.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 80.000
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$ 80.000
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24111503
| Bolsas de plástico | 5 | Rollo | ALUSA PLAST ROLLO 1400 X 45 | ALUSA PLAST ROLLO 1400 X 45 |
$ 33.613,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 168.065
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$ 168.067
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Total Neto
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$ 325.567
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.858
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$ 387.425
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.