Orden de Compra. Nº838104-1051-SE25 "CMCH COMPRA DE ENVASES DESECHABLES "
Recuerde que el responsable del pago es Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 838104-1051-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra CMCH COMPRA DE ENVASES DESECHABLES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 838104-10-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Bienestar ZB Región Metropolitana BSoc
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Unidad de Compra Avda. Neptuno Nº 097, Villa Militar Oeste, Estación Central
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 350090/5020/2025 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Zona Bienestar "Región Metropolitana" - B Social
R.U.T. 73.923.800-5
Dirección de Facturación Gran Via Nº 9006, Vitacura
Comuna Vitacura
Impuesto 61857,773035
Dirección de Envío de la Factura Gran Via Nº 9006, Vitacura
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nativo Group
Razón Social NATIVO GROUP SPA
R.U.T. 76.933.043-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nativo Group
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121608
Bambú50PaquetePALOS DE BROCHETAS 12 CMS. BAMBOO 100 UN.PALOS DE BROCHETAS 12 CMS. BAMBOO 100 UN. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
14111525
Papel multiuso1ResmaPAPEL MANTEQUILLA RESMA DE 500 HOJAS DE 100X 70PAPEL MANTEQUILLA RESMA DE 500 HOJAS DE 100X 70 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
24111503
Bolsas de plástico5RolloALUSA PLAST ROLLO 1400 X 45ALUSA PLAST ROLLO 1400 X 45 $ 33.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.065 $ 168.067
Total Neto $ 325.567
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.858
TOTAL OC $ 387.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.