Orden de Compra. Nº3061-235-AG25 "ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LAM31-CHIPANA"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Base Naval Iquique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3061-235-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LAM31-CHIPANA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL IQUIQUE
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Base Naval Iquique
R.U.T. 61.962.400-9
Dirección de Facturación AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
Comuna Iquique
Impuesto 65025,6
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ARTURO PRAT 706, BASE NAVAL IQUIQUIE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-08-2025
TítuloDescripción
COORDINAR CON FERNANDO BASCONE CUETO +569 95953402 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Iterlog Spa
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA
R.U.T. 76.504.304-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Iterlog Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura10UnidadJABON LIQUIDO DE 5(LTS)  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
47121701
Bolsas de basura15UnidadLIMPIADOR DE BRONCE BRASSO DE 200 CC (NO SE ACEPTARAN OTROS ALTERNATIVOS)  $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.860 $ 163.860
47121701
Bolsas de basura120UnidadBOLSAS DE BASURAS 70X90  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47121701
Bolsas de basura50UnidadBOLSAS DE BASURA 110X120  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47121701
Bolsas de basura20UnidadLAVALOZA DE 5 LTS  $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
47121701
Bolsas de basura20UnidadTOALLA DE PAPEL INSDUSTRIAL  $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
Total Neto $ 342.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.026
TOTAL OC $ 407.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.