Orden de Compra. Nº4123-183-AG25 "Compra de Insumos Médicos para Cesfam de Ninhue"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4123-183-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra de Insumos Médicos para Cesfam de Ninhue
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento de Salud
R.U.T. 69.140.302-5
Dirección de Facturación Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna Ninhue
Impuesto 789027,44
Dirección de Envío de la Factura Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122004
Jeringas de toma de muestras14000UnidadJeringa 5 ml   $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000
41122004
Jeringas de toma de muestras1000UnidadJeringa 3 ml   $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
42142503
Agujas arteriales600UnidadAguja 19 G   $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
51142149
Glucosamina100UnidadGlucosa 10% solución inyectable hipertonica (500 ml)  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100
42142503
Agujas arteriales3000UnidadAguja Mariposa 23g 3/4  $ 74,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
42142525
Agujas de irrigación800UnidadMariposa p/ vacutainer 23G x 3/4  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.000 $ 764.000
42272504
Sets o kits de anestesia100UnidadLidocaína 2% 100 mg/5 ml ampolla  $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.600 $ 103.600
42221501
Catéteres de línea arterial1200UnidadCatéter intravenoso 22G  $ 397,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.400 $ 476.400
42311511
Vendas de gasa636UnidadVenda Gasa Elesticada 7,5 a 8 cm x 4 a 4,5 m  $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.528 $ 189.528
24111502
Bolsas de papel8000UnidadBolsa de papel color blanco 1/2 l  $ 24,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
24111502
Bolsas de papel10000UnidadBolsa de papel color blanco 1/4 l  $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31201515
Cintas de papel100RolloRollo etiqueta 50x100 impresora Zebra GC420t  $ 4.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas12RolloGasa hidrófila rollo 90a 92 cm ancho x 90 a 92 m largo  $ 28.204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.448 $ 338.448
Total Neto $ 4.152.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 789.027
TOTAL OC $ 4.941.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.