Orden de Compra. Nº
4123-183-AG25
"
Compra de Insumos Médicos para Cesfam de Ninhue
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento de Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4123-183-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-05-2025
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Insumos Médicos para Cesfam de Ninhue
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad De Ninhue-Salud
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-005 del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento de Salud
R.U.T.
69.140.302-5
Dirección de Facturación
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
Comuna
Ninhue
Impuesto
789027,44
Dirección de Envío de la Factura
Alcalde José Campos Carvajal Nº 247
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T.
77.192.195-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122004
Jeringas de toma de muestras
14000
Unidad
Jeringa 5 ml
$ 63,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 882.000
$ 882.000
41122004
Jeringas de toma de muestras
1000
Unidad
Jeringa 3 ml
$ 62,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
42142503
Agujas arteriales
600
Unidad
Aguja 19 G
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
51142149
Glucosamina
100
Unidad
Glucosa 10% solución inyectable hipertonica (500 ml)
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 252.100
$ 252.100
42142503
Agujas arteriales
3000
Unidad
Aguja Mariposa 23g 3/4
$ 74,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 222.000
$ 222.000
42142525
Agujas de irrigación
800
Unidad
Mariposa p/ vacutainer 23G x 3/4
$ 955,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 764.000
$ 764.000
42272504
Sets o kits de anestesia
100
Unidad
Lidocaína 2% 100 mg/5 ml ampolla
$ 1.036,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.600
$ 103.600
42221501
Catéteres de línea arterial
1200
Unidad
Catéter intravenoso 22G
$ 397,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 476.400
$ 476.400
42311511
Vendas de gasa
636
Unidad
Venda Gasa Elesticada 7,5 a 8 cm x 4 a 4,5 m
$ 298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.528
$ 189.528
24111502
Bolsas de papel
8000
Unidad
Bolsa de papel color blanco 1/2 l
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.000
$ 192.000
24111502
Bolsas de papel
10000
Unidad
Bolsa de papel color blanco 1/4 l
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
31201515
Cintas de papel
100
Rollo
Rollo etiqueta 50x100 impresora Zebra GC420t
$ 4.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 437.500
$ 437.500
42291607
Gasas o curetas quirúrgicas
12
Rollo
Gasa hidrófila rollo 90a 92 cm ancho x 90 a 92 m largo
$ 28.204,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 338.448
$ 338.448
Total Neto
$ 4.152.776
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 789.027
TOTAL OC
$ 4.941.803
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.