Orden de Compra. Nº2710-42-AG26 "INSUMOS DENTALES, DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 11/2026, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, Orden de Compra codigo: 2710-42-AG26 dirigida a INSUMEDENT S.P.A."
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE OVALLE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2710-42-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES, DE SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL, SEGÚN ORDEN INTERNA N° 11/2026, MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS, Orden de Compra codigo: 2710-42-AG26 dirigida a INSUMEDENT S.P.A.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. de Salud e Higiene Ambiental
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE OVALLE
R.U.T. 69.040.700-0
Dirección de Facturación ARIZTIA N°7
Comuna Ovalle
Impuesto 810825
Dirección de Envío de la Factura ARIZTIA N°7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Insumedent
Razón Social INSUMEDENT S.P.A.
R.U.T. 76.712.267-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Insumedent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151635
Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros200BolsaBOLSA DE EYECTORES DE SALIVA DESECHABLES X 100 UNIDADES.  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.000 $ 460.000
42152508
Jeringas dentales, agujas o jeringas con agujas34CajaAGUJA CORTA 30 G CAJA 100 UNIDADES (0.30 X 22 mm)  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.000 $ 221.000
42272504
Sets o kits de anestesia60CajaANESTESIA LIDOCAÍNA 2% CON EPINEFRINA, 50 UNIDADES.  $ 21.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.266.000 $ 1.266.000
42272504
Sets o kits de anestesia60CajaANESTESIA AL 3% (CAJA DE 50 UNDS)  $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.000 $ 1.560.000
42152513
Vasos de medición odontológicos6000UnidadVASOS PLÁSTICOS DESECHABLES, COLOR BLANCO, 120 CC.  $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
42152424
Cementos dentales a base de agua37UnidadCOMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4 GR COLOR A2 UNIDAD.  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.500 $ 610.500
Total Neto $ 4.267.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 810.825
TOTAL OC $ 5.078.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.