Orden de Compra. Nº1343-76-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1343-10-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1343-76-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1343-10-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Limarí
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
R.U.T. 60.511.042-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 123 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE LIMARÍ
R.U.T. 60.511.042-8
Dirección de Facturación Socos 154
Comuna Ovalle
Impuesto 511147,88
Dirección de Envío de la Factura Socos 154
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Evelynperinesgarcia
Razón Social EVELYN MARINA PERINES GARCÍA
R.U.T. 14.418.620-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Evelynperinesgarcia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101501
Abastecimiento de agua1Unidad no definidasuministro de Agua Potable Comuna de Río Hurtado, entre el 01 de enero y el 31 de marzo de2025, para el suministro de 1.600,7 metros cúbicos, que corresponde a los metros cúbicos realmente entregados a un valor de $ 2.000 (dos mil pesos), IVA incluido  $ 2.690.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690.252 $ 2.690.252
Total Neto $ 2.690.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 511.148
TOTAL OC $ 3.201.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.