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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1422824-569-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(RPB)-1422824-358-COT26-ESPUMA HIDROFILICA 2 O MÁS CAPAS NO ADHESIVO PARA TALON |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL CARLOS VAN BUR
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R.U.T. |
61.602.054-4 |
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Dirección de Facturación |
San Ignacio 725 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
706800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio 725 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2026 |
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Proveedor |
GBG SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL GBG SPA
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R.U.T. |
77.316.253-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GBG SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 480 | Unidad | ESPUMA HIDROFILICA 2 O MÁS CAPAS NO ADHESIVO PARA TALON [225P414] | DM - ASKINA HEEL - Caja x 10 unds. COD: WIN7240110 |
$ 7.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.720.000
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$ 3.720.000
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Total Neto
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$ 3.720.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 706.800
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$ 4.426.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.