Orden de Compra. Nº3174-97-AG25 "ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA G.M.ANTO."
Recuerde que el responsable del pago es GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3174-97-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS DE ASEO PARA G.M.ANTO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 61.102.045-7
Dirección de Facturación AVDA. GRECIA 1946
Comuna Antofagasta
Impuesto 190727,7
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GRECIA 1946
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo70UnidadMopa Redonda sin Mango AlgodónMopa Redonda sin Mango Algodón $ 1.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.160 $ 97.160
14111703
Toallas de papel75PaqueteToalla de Papel Jumbo 2 rollos x 250 Toalla de Papel Jumbo 2 rollos x 250 $ 8.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 649.500 $ 649.500
14111705
Servilletas de papel100PaqueteServilleta coctel hoja simple 200 UnidadesServilleta coctel hoja simple 200 Unidades $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.600 $ 118.600
47131603
Esponjas155PaqueteEsponja Abrasiva Lisa 4 UnidadesEsponja Abrasiva Lisa 4 Unidades $ 894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.570 $ 138.570
Total Neto $ 1.003.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.728
TOTAL OC $ 1.194.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.