Orden de Compra. Nº5482-74-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-54-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5482-74-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5482-54-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5482-54-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECPLANUNOA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-002-003 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
R.U.T. 69.070.500-1
Dirección de Facturación POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES
Comuna Ñuñoa
Impuesto 1406000
Dirección de Envío de la Factura POR DEFINIR DE ACUERDO A OBSERVACIONES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina Ximena
Razón Social VICHUQUEN SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.769.358-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina Ximena
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102401
Servicios de pintura de exteriores1MesEl monto contrato:a) Por servicio mensual y otros $8.806.000 IVA incluido.b) Por servicio a precio UNITARIO VALOR NETO M2: 1.Servicio Borrado de Grafitis con Pintura, por sobre los 3 m de altura.$2.200. 2.Servicio Retiro Carteles y afiches/Hidro lavadora, x sobre 3 m de altura.$ 4.000, 3.Servicio Retiro Carteles y afiches con aplicación de Pintura, por sobre 3 m de altura.$ 3.800, 4.Servicio Retiro propaganda electoral, por sobre los 3 m de altura.$4.000, 5.Aplicación Texturizado, por sobre los 3 m altura.$5.300, 6.Aplicación producto o pintura antigraffiti, sobre 3 m de altura.$14.000, 7.Valor por jornada por un operario extra.$ 35.000. SERVICIO DE DESMANCHE ÑUÑOA 2024 VALOR NETO MENSUAL DEL SERVICIO $ 7.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400.000 $ 7.400.000
Total Neto $ 7.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.406.000
TOTAL OC $ 8.806.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.