Orden de Compra. Nº4351-935-SE24 "Servicio de Internet"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4351-935-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Internet
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4351-85-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daf
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 614
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO
R.U.T. 69.170.700-8
Dirección de Facturación Freire 614
Comuna Nacimiento
Impuesto 64839,78
Dirección de Envío de la Factura Freire 614
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMET TELECOMUNICACIONES
Razón Social CMET TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 96.773.990-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CMET TELECOMUNICACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1MesServicio de Internet Dedicado, Factura N°9169 del 02-10-2024Servicio de Internet Dedicado, Factura N°9169 del 02-10-2024 $ 341.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 341.262 $ 341.262
Total Neto $ 341.262
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.840
TOTAL OC $ 406.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.