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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2783-241-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2783-204-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Direccion de Administracion y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
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R.U.T. |
69.050.100-7 |
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Dirección de Facturación |
Portales 555 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
234402,62 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Portales 555 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jose Esteban Villalobos Cayupi |
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Razón Social |
JOSÉ ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI
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R.U.T. |
16.665.150-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jose Esteban Villalobos Cayupi |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | TONER BROTHER TN 3479 ORIGINAL | |
$ 142.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 284.034
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$ 284.034
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44103103
| Tóner | 1 | Unidad no definida | TAMBOR BROTHER DR 3460 ORIGINAL | |
$ 159.664,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.664
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$ 159.664
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43211507
| Computadores de escritorio | 1 | Unidad no definida | HP PRO ONE 245 G10 R5 7520U 16GB 512GB SSD 23.8 FHD WIN11PRO. CABALLOS DE FUERZA, 23.8". | |
$ 790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 790.000
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$ 790.000
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Total Neto
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$ 1.233.698
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 234.403
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$ 1.468.101
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.