Orden de Compra. Nº546437-114-AG25 "ID 110860 Insumos de aseo OSJR Aysén / 106-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 546437-114-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ID 110860 Insumos de aseo OSJR Aysén / 106-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T. 75.991.930-0
Dirección de Facturación Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 32265,23
Dirección de Envío de la Factura Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Brillito EIRL
Razón Social COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
R.U.T. 76.626.828-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Brillito EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel8UnidadToalla de papel absorbente 250 metros  $ 4.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.944 $ 36.944
14111704
Papel higiénico48Unidadpapel higiénico 50 metros  $ 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.184 $ 35.184
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadBaldes toallas húmedas desinfectantes 400 unidades.   $ 16.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.530 $ 33.530
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTraperos microfibra con ojal   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.688
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3UnidadCaja de guantes nitrilo 100 unidades  $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185
47121701
Bolsas de basura6UnidadPaquetes 10 unidades C/U bolsas de basura 80 x 110  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.032 $ 10.032
47131803
Desinfectantes domésticos6UnidadUnidades desinfectante aerosol   $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.566 $ 13.566
53131608
Jabones4UnidadBotellas de jabón líquido con dosificador   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.344 $ 5.344
53131608
Jabones2UnidadBolsas de jabon liquido doypack 750ml  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.344 $ 3.344
Total Neto $ 169.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.265
TOTAL OC $ 202.082


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.