Orden de Compra. Nº
546437-114-AG25
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ID 110860 Insumos de aseo OSJR Aysén / 106-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
546437-114-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
ID 110860 Insumos de aseo OSJR Aysén / 106-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
FUND NACIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES DE CHILE
R.U.T.
75.991.930-0
Dirección de Facturación
Bellavista N° 0990, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
32265,23
Dirección de Envío de la Factura
Bellavista N° 0990, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Brillito EIRL
Razón Social
COMERCIAL GONZALO ANDRES NAVARRETE ARAVENA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO
R.U.T.
76.626.828-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Brillito EIRL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
8
Unidad
Toalla de papel absorbente 250 metros
$ 4.618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.944
$ 36.944
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
papel higiénico 50 metros
$ 733,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.184
$ 35.184
47131803
Desinfectantes domésticos
2
Unidad
Baldes toallas húmedas desinfectantes 400 unidades.
$ 16.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.530
$ 33.530
47131609
Magos para escobas o traperos
4
Unidad
Traperos microfibra con ojal
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.688
$ 6.688
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
3
Unidad
Caja de guantes nitrilo 100 unidades
$ 8.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.185
$ 25.185
47121701
Bolsas de basura
6
Unidad
Paquetes 10 unidades C/U bolsas de basura 80 x 110
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.032
$ 10.032
47131803
Desinfectantes domésticos
6
Unidad
Unidades desinfectante aerosol
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.566
$ 13.566
53131608
Jabones
4
Unidad
Botellas de jabón líquido con dosificador
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
53131608
Jabones
2
Unidad
Bolsas de jabon liquido doypack 750ml
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
Total Neto
$ 169.817
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.265
TOTAL OC
$ 202.082
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.