Orden de Compra. Nº3438-140-AG25 "ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA SUBDIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3438-140-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LA SUBDIRECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL INSTITUTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Infantería - ESCINF
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.022-2
Dirección de Facturación Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
Comuna San Bernardo
Impuesto 216885
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda #500, San Bernardo , Escuela de Infantería.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
TítuloDescripción
FACTURACIÓN Y DESPACHO

ESCUELA DE INFANTERÍA

DIRECCIÓN: BALMACEDA N.º 500 SAN BERNARDO

GIRO: DEFENSA

RUT: 61.101.022-2

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Luvetec Limitada
Razón Social COMERCIAL LUVETEC LIMITADA
R.U.T. 76.353.737-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Luvetec Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52131501
Cortinas10UnidadCORTINAS ROLLER DUO 1.70 ANCHO X 3.20 LARGO, COLOR BEIGE, SEGÚN ANEXO ADJUNTO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.  $ 114.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.500 $ 1.141.500
Total Neto $ 1.141.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 216.885
TOTAL OC $ 1.358.385


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 6.722.581-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.