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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
586-200-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantención preventiva equipos L3 Leidos, mod PX231 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección Nacional de Aduanas |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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R.U.T. |
60.804.000-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 911, 4to Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS
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R.U.T. |
60.804.000-5 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 911 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
3752101 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 911 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SEGTEC |
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Razón Social |
SEGTEC CHILE SPA
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R.U.T. |
76.229.963-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SEGTEC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención preventiva (mensual) para 2 equipos de rayos X PX231, ubicados en la Dirección Regional Aduana de Iquique, Quillagüa. | |
$ 13.165.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.165.260
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$ 13.165.260
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad no definida | Servicio de mantención preventiva (bimensual) para 1 equipo de rayos X PX231, ubicados en la Dirección Regional Aduana Metropolitana. | |
$ 6.582.640,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.582.640
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$ 6.582.640
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Total Neto
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$ 19.747.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.752.101
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$ 23.500.001
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.