Orden de Compra. Nº584105-349-AG25 "CO287 REQ 00293-2025 Servicio de Coff e, para taller de capacitación Energía Segura para Mujeres:autonomía, ahorro y seguridad en el hogar”"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE ENERGIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 584105-349-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2025
Nombre de la Orden de Compra CO287 REQ 00293-2025 Servicio de Coff e, para taller de capacitación Energía Segura para Mujeres:autonomía, ahorro y seguridad en el hogar”
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P01
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 623
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE ENERGIA
R.U.T. 61.979.830-9
Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14
Comuna Santiago
Impuesto 25840,19
Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°1449, Edificio Santiago Downtown II, piso 14
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Doña Paloma banqueteria
Razón Social CARMEN GLORIA CÁRCAMO RIFO
R.U.T. 15.304.352-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Doña Paloma banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaFavor revisar detalle de documento adjunto.  $ 136.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
90101701
Gestión de cafetería1Unidad no definidaFavor revisar detalle de documento adjunto.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 136.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.840
TOTAL OC $ 161.841


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.304.352-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.